Resultados FCC 2008

febrero 26, 2009

26-02-2009 FCC

Las inversiones en adquisición de nuevos activos ascendieron a 873 millones de euros

Esther Koplowitz, Presidenta de FCC

Esther Koplowitz, Presidenta de FCC

El beneficio neto atribuido a la sociedad dominante, después de deducir la parte correspondiente a los socios minoritarios y los impuestos, ha sido de 337 millones de euros, lo que representa un descenso del 54,3% con relación a 2007. Es necesario precisar que en el ejercicio de 2007 se contabilizaron 258,5 millones de euros como resultados extraordinarios derivados de la OPV de Realia, por lo que el beneficio neto ordinario ha disminuido el 27,3%.

Las inversiones en adquisición de nuevos activos ascendieron a 873 millones de euros. Las mayores partidas han correspondido a gestión de residuos industriales (123 millones de euros), concesiones de autopistas (146 millones) y energías renovables (140 millones).

La deuda financiera neta con recurso alcanza los 5.327 millones de euros, lo que representa 3,68 veces el EBITDA y la deuda financiera neta total asciende a 6.900,6 millones de euros, el 11,3% menos que el pasado ejercicio.

A 31 de diciembre, el número de personas empleadas era de 93.510, frente a los 96.137 de un año antes, de acuerdo con el nuevo criterio de consolidación.

El importe neto de la cifra de negocios de FCC en el año 2008 se ha elevado a 14.016,3 millones de euros, lo que representa un aumento del 4,4% sobre el anterior ejercicio*.

Este incremento de la facturación se debe especialmente al gran desarrollo internacional alcanzado por FCC en sus actividades básicas (servicios medioambientales e infraestructuras). El negocio exterior ya supone el 41,5% del total, cuando hace un año representaba el 35%. En un año ha pasado de 4.746 millones de euros a 5.815 millones de euros, un 22,5% de incremento. En los últimos cinco años la actividad internacional de FCC se ha multiplicado por nueve.

Del total de la actividad internacional, el 88% se genera en países europeos, tanto continentales como en el Reino Unido (el 14%), y el 6% en Estados Unidos.

* Los estados financieros de FCC recogen en 2008 y a efectos comparativos en 2007 el cambio de criterio de consolidación de las sociedades de gestión conjunta, que pasan a integrarse bajo la forma contable de consolidación por puesta en equivalencia en ambos años, por considerar que así se refleja más fielmente la situación real del Grupo.

A cierre de 2008, FCC ha pasado a ejercer la cogestión en Realia. Esto implica su contribución a los resultados del conjunto del ejercicio por consolidación global y su incorporación al balance de cierre como inversión por el método de la participación.

La cartera pendiente de ejecutar alcanza los 32.706 millones de euros, tras crecer un 8,2% respecto a diciembre de 2007.

Servicios Medioambientales

Servicios Medioambientales ha terminado el ejercicio con un crecimiento de su cifra de negocios del 4,9%, hasta alcanzar los 3.633,3 millones de euros, que se distribuyen de la siguiente forma:

  • Medio ambiente nacional: 1.440,5 (39,6%)
  • Medio ambiente internacional: 1.057,4 (29,1%)
  • Agua: 845,5 (23%)
  • Residuos Industriales: 289,9 (7,9%)

Versia

La facturación de esta sociedad, que aglutina a los servicios no medioambientales ascendió a 897,4 millones, con un descenso del 2,8%, debido a la venta en noviembre de 2007 de CTSA, sociedad de transporte urbano.

  • Logística: 323 (35,9%)
  • Handling: 252,8 (28,1%)
  • Mobiliario Urbano: 132,8 (14,7%)
  • Aparcamientos: 74,4 (8,2%)
  • Conservación y Sistemas: 49,9
  • ITV: 46,2
  • SVAT: 22

La facturación internacional alcanzó los 281,6 millones de euros, el 31,3% del total.

Construcción

El área de Construcción ha experimentado un crecimiento en todo el ejercicio del 11,9% y ha logrado una facturación de 7.744 millones de euros, de los que 3.834,9 (el 49%) se han conseguido fuera de España.

La actividad internacional ha crecido el 34%, mientras que la construcción nacional ha descendido sus ventas el 3,7%, pero con la salvedad de que ha ido mejorando a lo largo del ejercicio, pues en el primer trimestre había bajado el 16,6%

La presencia internacional se centra principalmente en el centro de Europa, con el 90% del total exterior.

La distribución de las cifras globales de ventas de Construcción por tipo de obras es la siguiente:

  • Obra Civil: 62,3%.
  • Edificación no residencial: 24,8%
  • Edificación residencial (viviendas): 12,9%

La cartera a 31 de diciembre asciende a 10.159 millones de euros, que se divide de la siguiente forma:

  • Obra Civil: 77,8%.
  • Edificación no residencial: 16,4%
  • Edificación residencial (viviendas): 5,8%

Cemento

La cifra de negocio consolidada de Cementos Portland Valderrivas ascendió a 1.425,1 millones de euros, el 20,4% menos que en el ejercicio anterior, debido a la drástica reducción registrada en la actividad residencial en España.

Las ventas en el exterior alcanzaron el 23,8% del total, con 339,9 millones de euros.

El 65% de la facturación corresponde a la venta de cemento y clinker, el 23% a hormigón, el 5% a mortero, el 4% a áridos y otros el 3%.

Energía renovable

FCC posee 16 parques de energía eólica, de los que 14 se encuentran plenamente operativos, y dos parques de energía fotovoltaica en funcionamiento. La capacidad total asciende a 487 Mw. La adquisición de los parques eólicos se materializó el 8 de enero de 2009. Estos activos tendrán su correspondiente reflejo en las cuentas del ejercicio 2009.

Torre Picasso

FCC consolida Torre Picasso por integración global desde el 25 de julio de 2007, tras la adquisición del 20% que no controlaba. Su cifra de negocios ascendió a 26,2 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 20,3%. Durante todo el ejercicio ha mantenido un nivel de ocupación cercano al 100%.

Resultados

El beneficio bruto de explotación (EBITDA) ha alcanzado los 1.740 millones de euros, lo que representa una disminución del 9,8%.

El beneficio neto atribuido a la sociedad dominante, después de deducir la parte correspondiente a los socios minoritarios y los impuestos, ha sido de 337 millones de euros, lo que representa un descenso del 54,3% con relación a 2007. Es necesario precisar que en el ejercicio de 2007 se contabilizaron 258,5 millones de euros como resultados extraordinarios derivados de la OPV de Realia, por lo que el beneficio neto ordinario ha disminuido el 27,3%.

Las inversiones en adquisición de nuevos activos ascendieron a 873 millones de euros. Las mayores partidas han correspondido a gestión de residuos industriales (123 millones de euros), concesiones de autopistas (146 millones) y energías renovables (140 millones).

La deuda financiera neta con recurso alcanza los 5.327 millones de euros, lo que representa 3,68 veces el EBITDA y la deuda financiera neta total asciende a 6.900,6 millones de euros, el 11,3% menos que el pasado ejercicio.

A 31 de diciembre, el número de personas empleadas era de 93.510, frente a los 96.137 de un año antes, de acuerdo con el nuevo criterio de consolidación.

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ALPINE gana el mayor contrato de ingeniería ferroviaria de Austria

octubre 8, 2008

07-10-2008 FCC

ALPINE, filial austriaca de FCC, ha obtenido el mayor pedido de equipamiento de ingeniería ferroviaria de Austria para el túnel de base de Brennero, por valor de casi 260 millones de euros.

El proyecto, que comenzará en enero de 2009 y concluirá en julio de 2012, consta de un tramo de 41 Km de longitud entre Kundl y Radfeld-Baumkirchen, con un total de 34 Km de túnel de doble vía.

Será la primera parte de la línea de entrada norte al Túnel de Base del Brennero y formará parte de un eje ferroviario entre Munich y Verona que se está construyendo para trenes de alta velocidad de pasajeros y para trenes de mercancías. La velocidad máxima de diseño del tramo es 250 kilómetros por hora.

El proyecto incluye la construcción del suelo del túnel, las zonas de barrera y la vía con los sistemas de masa-muelle. Posteriormente, se instalarán los sistemas de ventilación, las instalaciones eléctricas y de seguridad y las instalaciones de control de inundaciones, además se ampliarán las salas de servicios mecánicos y los edificios de ingeniería. El contrato contempla también la construcción, operación y eliminación de instalaciones temporales, tales como los sistemas de electricidad, comunicación, ventilación y control de accesos durante las obras.

En la construcción se colocarán unas 290.000 metros cúbicos de hormigón, cerca de 31.000 metros cuadrados de barreras acústicas, 170 kilómetros de vía, 1.200 kilómetros de cables y tuberías y se equiparán 42 edificios de ingeniería.

El Grupo ALPINE opera a nivel mundial. Con un volumen de negocio en el año 2007 de 2.595 millones de euros y cerca de 14.300 empleados, es una de las tres mayores empresas constructoras de Austria. En 2007 firmó contratos por valor de más de 3.000 millones de euros.

Experiencia de ALPINE en la construcción de túneles

Entre los túneles actuales realizados por ALPINE figuran, entre otros, los de Pfänder, Tradenberg y Katschberg, en Austria, y desde 2001 trabaja en la construcción del túnel de base de San Gotardo, en Suiza.

ALPINE también está realizando obras de túneles en la India, en donde participa en varios tramos de la nueva red del metro de Nueva Delhi y en una galería de impulsión de la central hidroeléctrica de Tapovan. En Singapur, trabaja en la red de metro; en China, va a construir una galería de abastecimiento de agua; y en Bulgaria y en Turquía, los túneles de sendas centrales eléctricas.

 
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La cifra de negocios de FCC se mantiene estable

May 14, 2008

14-05-2008 FCC

El buen comportamiento de servicios y construcción contrarrestan los resultados de cemento e inmobiliaria

  • Las ventas en el exterior pasan del 28% al 37%.
  • Los ratios comparados correspondientes a los primeros trimestres de 2007 y 2008 no son homogéneos.

El importe de la cifra de negocios FCC en el primer trimestre de 2008 ha ascendido a 3.263,4 millones de euros, cifra que supone un aumento del 9,1% en comparación con igual período del año pasado. Comparando términos homogéneos de ambos trimestres la facturación habría descendido el 1,4%.

En el primer trimestre de 2007 FCC consolidó por puesta en equivalencia la participación del 49,16% en Realia. Tras su salida a Bolsa en junio de 2007, FCC consolida por integración global su participación del 28,34%.

En el primer trimestre de 2007, FCC consolidó dos meses (enero y febrero) de la actividad internacional de Servicios Medioambientales, como consecuencia del proceso de integración de WRG. El mes de retraso se regularizó en el segundo trimestre de 2007, que incluyó cuatro meses (marzo, abril, mayo y junio).

Para poder facilitar la comparación en términos homogéneos se ha efectuado también una cuenta de resultados pro forma del primer trimestre de 2007 resultante de realizar dos ajustes: consolidar la participación del 28,34% en Realia por integración global en ambos ejercicios y consolidar tres meses de la actividad internacional de Servicios Medioambientales en 2007.

La actividad internacional sigue ganando peso y ya representa el 37.3%, cuando hace un año suponía el 28,2%, pese a la apreciación del euro frente al dólar y a la libra esterlina. El 83% del negocio en el exterior se genera en Europa y el 5% en Estados Unidos. El área de actividad que más factura en el exterior, tanto en términos absolutos como en porcentaje, es construcción, con el 44,6%.

La cartera de obras y servicios pendientes de ejecutar alcanzaba el 31 de marzo de 2008 la cifra récord de 34.703 millones de euros, lo que supone un incremento del 6% respecto a igual fecha del anterior ejercicio.

Servicios Medioambientales

Servicios Medioambientales (recogida y eliminación de basuras, limpieza viaria, gestión de agua, tratamiento de residuos industriales.etc.) es el área de mayor crecimiento (el 15,4%) del Grupo e incrementa la rentabilidad de sus actividades. Destaca el aumento registrado en la gestión de residuos industriales (+ 34%).

Versia

La facturación de esta sociedad, que aglutina a los servicios no medioambientales, creció el 0,5,%, debido a la venta de CTSA, especializada en el transporte urbano por carretera. Sobresale el aumento del 18,1% de la actividad de mobiliario urbano, gracias a la fuerte expansión de la actividad en España, con los nuevos contratos de Madrid, Málaga y Pamplona, y en EE.UU. con los contratos de Nueva York y Boston.

Construcción

El área de Construcción ha experimentado un crecimiento superior al 5%, gracias al buen comportamiento de la actividad internacional, que crece el 57,9%. La actividad internacional de FCC Construcción se centra principalmente en países del centro y del este de Europa, como Austria, Alemania, Croacia, Rumanía, Serbia y República Checa.

Cemento

La cifra de negocios consolidada de Cementos Portland Valderrivas se redujo en un 13,2% por la contracción de la demanda en España, que descendió un 15,7%.

La actividad internacional (23% de las ventas) presenta mejor comportamiento debido a la buena evolución del consumo y precios en Túnez, Argentina y Uruguay. Las actividades en Estados Unidos se ven afectadas negativamente por la apreciación del euro frente al dólar (17%).

Inmobiliaria

Realia. La cifra de negocios se reduce el 35,1% por la menor rotación de activos (-86,1%). La actividad de patrimonio crece el 12,8%, gracias a la buena evolución de los precios en Madrid y Paris, a una mayor ocupación y a la apertura de un centro comercial en Guadalajara. La actividad residencial se reduce el 43,7% por la fuerte venta de suelo del primer trimestre de 2007. Además, las preventas inmobiliarias descienden el 47%.

Torre Picasso

FCC consolida por integración global Torre Picasso desde el 25 de julio de 2007, tras la adquisición del 20% que no controlaba. El nivel de ocupación es del 100%.

Resultados

El beneficio bruto de explotación (EBITDA) ha alcanzado los 450,9 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 19,6% y un margen sobre ventas del 13,8%., frente al 12,6% del primer trimestre del pasado año. Comparando términos homogéneos habría descendido el 11,4%.

El beneficio atribuido a la sociedad dominante asciende a 83,9 millones de euros, frente a los 130,6 millones del anterior ejercicio, reflejando la reducción del beneficio en Portland Valderrivas y en Realia y los efectos del cambio de perímetro de consolidación.

Si se aplica el mismo criterio homogéneo que en la cifra de negocios y en el EBITDA, el neto atribuido habría disminuido el 29,8%.

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Realia obtiene un beneficio neto de 140 millones de euros con unos ingresos de 813 millones

febrero 25, 2008

25-02-2008 FCC

El ratio de endeudamiento supone el 31% sobre unos activos valorados en 6.342 millones.La actividad de patrimonio representa el 53% del valor de la compañía.

REALIA cerró el ejercicio 2007 con un beneficio neto atribuible de 140,4 millones de euros frente a los 142,6 millones con que cerró, en términos recurrentes, 2006. En ese ejercicio, REALIA obtuvo un extraordinario de 18,3 millones como consecuencia de la reversión de la provisión de un edificio, que elevó su beneficio neto total hasta 160,9 millones de euros. Así, en términos homogéneos, descontado ese atípico, el beneficio neto de REALIA durante 2007 registró un leve descenso del 1,5%.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) crece el 24,4%, hasta 366,2 millones de euros. Esta mejora de la rentabilidad es especialmente relevante si se compara con el crecimiento del 1,1% en los ingresos totales: 813 millones de euros al cierre de 2007.

La estrategia de diversificación de actividades y mercados, desarrollada en los últimos años a favor de la actividad patrimonial y la internacionalización, permite a REALIA sortear con confianza la desaceleración del mercado doméstico. De hecho, el margen bruto crece el 25,9%, hasta situarse en 404,9 millones de euros frente a los 321,7 millones de 2006.

Esta mejora se basa en el aumento de la rentabilidad en las actividades de venta de suelo (crece el 171,9%) y alquileres, que mejora en un 35,5%; lo que compensa la bajada en la actividad de promoción y venta de viviendas.

Dentro del capítulo de ingresos, destaca el comportamiento del área patrimonial. Las rentas crecen el 34,8%, hasta 154,8 millones de euros, como consecuencia de la estrategia desarrollada por REALIA para reducir el peso del área de Promoción. Esta estrategia convierte a REALIA en una inmobiliaria con una actividad equilibrada, cuyos ingresos por rentas de alquiler cubren prácticamente tanto los costes financieros como los gastos fijos de estructura, sin la dependencia del negocio residencial.

El grupo mantiene una deuda neta de 1.969 millones, lo que sitúa su ratio de endeudamiento (loan to value) en el 31% del GAV. Es de destacar que el 57% de la deuda bruta tiene un vencimiento superior a cinco años y el 41% cuenta con cobertura de tipos de interés para los próximos siete años.

El valor de mercado de los activos de REALIA asciende a 6.342 millones de euros al cierre del ejercicio, según la valoración de CB Richard Ellis.

El objetivo de REALIA es ofrecer a sus accionistas una atractiva rentabilidad. Por este motivo, ha distribuido 0,28 euros brutos por acción durante el ejercicio 2007 y repartirá un dividendo complementario en 2008, con cargo a los beneficios de 2007, cumpliendo con el compromiso adquirido en la OPV respecto a la política de reparto de dividendos de al menos el 50% del resultado neto.

Crece el área patrimonial

El objetivo estratégico de REALIA es continuar con la apuesta Patrimonial. En este área, ha invertido 210 millones durante 2007, de los que 118 millones se han destinado a un nuevo edificio en París y 92 millones corresponden a inversiones de obras en curso. Así, la sociedad controlada por Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y Cajamadrid, ha ampliado el valor bruto de sus activos en Patrimonio desde el 48% con que cerró de 2006 hasta el 53% de finales del pasado ejercicio. Actualmente REALIA cuenta con una superficie bruta alquilable (SBA) de más de 493.000 metros cuadrados, con una tasa de ocupación del 96% gracias a la calidad y excepcional ubicación de sus activos. Una vez finalizados los proyectos en cartera, la superficie bruta alquilable alcanzará 751.000 m2, incrementando la SBA en centros comerciales hasta cerca de 287.000 m2.

Paralelamente, el área de Promoción y Suelo se ha reducido desde el 52% al 47% en el último año. Pese a ello, REALIA cuenta con una cartera de suelo edificable de más de tres millones de m2, de los cuales el 63% se encuentra en Madrid y Sevilla, y el 94% del total es para primera residencia. Por otra parte, durante el ejercicio 2007, REALIA ha realizado una inversión en Suelo de 93 millones de euros.

Internacionalización

En el área de Patrimonio, REALIA mantiene la internacionalización como una de sus líneas estratégicas básicas. En ella, destaca la actividad en Francia a través de la sociedad cotizada SIIC de París, que cuenta con un Patrimonio de 139.803 metros cuadrados en explotación en las mejores zonas de negocio de la capital francesa. El valor de mercado de esta inversión ha aumentado un 14,7%, hasta 1.356,9 millones de euros a finales de 2007.

Además de la actividad en Francia, REALIA cuenta con diferentes actuaciones en Portugal, Polonia y Rumania en el negocio residencial.

La compañía

REALIA está controlada en un 51% del capital por RB Business Holding, sociedad participada a partes iguales por FCC y Cajamadrid. Ambas entidades tienen además un 2,15% de las acciones, respectivamente.

La inmobiliaria debutó en Bolsa el pasado 6 de junio de 2007. Desde entonces se ha mostrado como el valor más sólido de su sector, hasta el punto de que, pese a los vaivenes bursátiles, destacados grupos empresariales han optado por REALIA para mantener posiciones en este sector. Así, desde la salida a Bolsa se han incorporado al accionariado de la empresa destacados inversores como el Grupo Sánchez-Ramade y Prasa (con un 5%, respectivamente), Lualca (5,02%) e Interprovincial -familia Cosmen-, con el 5%. Además, REALIA incorpora desde su nacimiento a El Corte Inglés, que actualmente tiene un 1,26%.

Esta ampliación de la base accionarial supone un claro espaldarazo a la estrategia de solidez financiera, equilibrio en las actividades e internacionalización desarrollada por REALIA, y una muestra de la confianza en su desarrollo futuro.

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FCC pone en marcha el Plan familia para la integración de personas con discapacidad

enero 22, 2008

22-01-2008 FCC

FCC y la Fundación Adecco han firmado un acuerdo de colaboración para promover la integración laboral y social de personas con discapacidad.

Esta colaboración prevé la organización de acciones formativas y de orientación laboral, así como de programas e itinerarios de empleo para la futura incorporación al mundo laboral de las personas con discapacidad.

El objetivo de este proyecto es proporcionar a los familiares de los 100.000 empleados de FCC con algún tipo de discapacidad, un apoyo para facilitar y conseguir su integración real en el mundo laboral y social.

Los participantes pueden ser familiares dependientes de primer grado (hijos, cónyuge y padres en edad laboral) con una discapacidad igual o superior al 33% certificada.

Para las personas en edad laboral, se pondrán en marcha iniciativas formativas que se centrarán en el desarrollo de habilidades y actitudes sociales, que faciliten el acceso al mundo laboral; así como información, orientación y asesoramiento en la búsqueda de empleo.

Para los más pequeños, la Fundación Adecco diseñará otro tipo de acciones alternativas y actividades de ocio, orientadas al desarrollo paralelo de habilidades sociales y de relación.

Para los mayores, se organizarán actividades de ocio orientadas a contribuir positivamente al desarrollo cognitivo, físico, emocional, social y ocupacional.

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